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Auditoría Interna / Quiénes Somos

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Logo de la Auditoría Interna.
La Auditoría Interna debe percibirse como un mecanismo de control, que desempeña una función asesora de servicio que agrega valor a la gestión institucional, apoya a la administración en el descargo de sus labores de control interno, mediante el suministro de sugerencias derivadas de la evaluación de las medidas de control que operan en el Consejo de Transporte Público.
La Auditoría Interna al brindar un servicio de asesoría busca dar recomendaciones oportunas para la toma de decisiones preventivas y correctivas, así como, garantizar el cumplimiento de la normativa para la ejecución de las operaciones y procesos de trabajo.
Objetivo General
Fortalecer la gestión de Auditoría Interna verificando y garantizando el cumplimiento, la legalidad y la eficiencia en los Sistemas de Control Interno y en el manejo de los fondos públicos en el Consejo de Transporte Público, fiscalizando y evaluando las actividades administrativas, financieras y operativas de acuerdo con los lineamientos y la normativa general que rige para las Auditorías.
Funciones Principales
  • Examinar la gestión de la Administración a efecto de mejorarla con recomendaciones constructivas.
  • Colaborar con todos los niveles jerárquicos de la entidad proporcionando informes sobre los resultados del análisis de las operaciones y transacciones mediante la propuesta de recomendaciones constructivas apropiadas para mejorar los sistemas de control interno.
  • Ayudar a la Administración en el manejo prudente y en el control de los recursos financieros, materiales y administrativos, procurando que con la información que proporciona, el uso de dichos recursos se apliquen al logro eficiente de los objetivos y metas previstas.
  • Asesorar en materia de su competencia al Jerarca del cual depende e igualmente advertir a los órganos pasivos que ellos fiscalizan sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
Responsabilidad por el Control Interno
La responsabilidad principal por el diseño, la implantación, la operación, la evaluación, el mejoramiento y el perfeccionamiento del Control Interno es inherente al Jerarca y a los Titulares Subordinados de cada organización. Por su parte, las jefaturas del Consejo de Transporte Público deben velar porque las medidas de control específicas relativas a su ámbito de acción sean suficientes y válidas.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Imagen representativa de visión, misión y valores.
Misión
Contribuimos de forma imparcial y en calidad asesora al logro de objetivos institucionales, al mejoramiento del Sistema de Control Interno, la administración de riesgos y a los procesos de dirección del Consejo de Transporte Público, con el Talento Humano capacitado y con experiencia, haciendo uso de nuevas tecnologías buscando un manejo eficiente de los recursos públicos y de la actuación por parte de la administración conforme al Marco Legal y Técnico.
Visión
Convertirnos en una Auditoría Interna líder al generar valor público por medio del control interno y la probidad, cumpliendo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable con altos estándares de calidad y adaptable a futuros cambios del entorno institucional.
Valores
  • Diligencia
  • Integridad
  • Imparcialidad
  • Trabajo en equipo
  • Proactividad
  • Probidad
  • Compromiso
  • Innovación